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“清单式”梳理问题 审计整改工作再推进

发布时间:2021-12-01 【字体:

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  为切实推动审计整改工作实效,11月26日下午在公司第二会议室召开审计整改再推进工作部署会议。通过梳理审计整改落实清单和台账,对公司历次审计报告、专项审计检查反映问题整改情况和审计建议采纳情况进行“清单式”管理,确保审计整改问题“见底清零”。公司董事长、党委书记贾建富,纪委书记常立明及各整改责任部门负责人参加会议。  

  会上,听取了相关部门关于审计反馈问题整改落实情况,对有关问题进行了现场交办,并就下一步工作进行了再安排、再部署。会议指出,各相关部门要以本次审计反馈问题为导向,严格按照整改目标和时间要求,对尚未完成整改和整改不彻底问题逐项分析研判,逐项定措施、定办法,全面加快整改进度,确保高质量完成整改任务。要立足当前又要着眼长远,统筹兼顾,既要把存在的具体问题解决好,又要注重长远加强研究,做好有效管控。

  会议强调,各责任整改部门一定要严格落实审计整改工作责任,严肃认真抓好审计问题整改。一是要提高认识,重视审计整改工作。各部门负责人作为整改第一责任人,要进一步增强做好审计整改工作的政治自觉和行动自觉,压实工作责任,确保按期整改落实到位。二是做到限期整改,逐一销号。对立行立改的问题,要求从严从速,及时上报整改结果;对于存在整改困难事项,要深刻反思,积极推进,组织力量制定阶段性整改方案,明确整改措施,列出时间节点稳步推进。三是加强协同配合。整改牵头部门和配合部门要加强沟通,实现审计整改从“单打独斗”到“群策群力”的转变,共同推动审计整改问题彻底解决。四是进一步确保整改工作取得实效。纪检审计部门要强化监督检查,并做好持续跟踪,对各部门审计整改事项完成情况纳入月度绩效考核中。